宿州市建设工程质量监督站2025年单位预算
宿州市建设工程质量监督站2025年单位预算
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.宿州市建设工程质量监督站2025年财政拨款收支总表
2.宿州市建设工程质量监督站2025年一般公共预算支出预算表
3.宿州市建设工程质量监督站2025年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市建设工程质量监督站2025年政府性基金预算支出表
5.宿州市建设工程质量监督站2025年收支预算总表
6.宿州市建设工程质量监督站2025年收入预算表
7.宿州市建设工程质量监督站2025年支出预算表
8.宿州市建设工程质量监督站2025年国有资本经营预算支出表
9.宿州市建设工程质量监督站2025年项目支出表
10.宿州市建设工程质量监督站2025年政府采购支出表
11.宿州市建设工程质量监督站2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2025年收支预算总表的说明
6.关于 2025年收入预算表的说明
7.关于 2025年支出预算表的说明
8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2025年项目支出表的说明
10.关于 2025年政府采购支出表的说明
11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章;受市建设行政主管部门委托,根据国家的法律、法规和工程建设强制性标准及规范性文件等,为建设工程提供监督管理服务,对建设、勘察、设计、监理、施工等责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查,受理建设工程质量投诉,办理竣工验收备案,维护公众利益的行政执法行为。
二、单位预算构成
宿州市建设工程质量监督站2025年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
1、做好全市在建工程每季度质量巡查、开展年度全市预拌混凝土企业质量专项检查、对全市及外省入宿共6家检测机构开展年度全数监督检查等工作,重点检查参建各方责任主体质量行为,抽查工程实体质量,保障我市建筑行业工程质量健康平稳发展。
2、加强对重点工程、保障性住房工程的监督管理,按照领导安排提前介入监督管理服务,加大日常检查巡查及关键部位检查检测力度,对不符合施工质量标准的部位按要求下发书面整改通知单,并形成整改回复记录材料。
3、积极处理房屋质量投诉,按照《安徽省建设工程质量投诉处理办法》执行,宣传法律法规,协调各方关系,化解质量纠纷,对热线反映的问题,在规定的时限内及时调查回复,避免群访事件的发生。按照省厅要求,推行住宅工程质量保险试点工作,促进质量投诉的问题处理。
4、积极引进先进地区的经验做法,结合本地实际,全面推行住宅工程的业主开放日活动,夯实建设单位的质量首要责任,提前化解工程质量纠纷。
5、组织开展全市工程现场质量观摩会。通过现场观摩学习,紧盯施工现场各类重点难点,进一步规范管理,为提升我市建筑行业整体水平作出应有贡献。
6、组织年度工程创优申报评审。积极鼓励建筑企业多创优质工程,培育一批具备创优条件的项目,对已确定创优的工程项目,增加技术力量,提高服务质量,加大对创优项目的技术支持,加强过程控制,及时进行技术指导,努力达到创优目标。2025年,确保5项申报“黄山杯”优质工程通过验收。
7、加强对工程质量检测的信息化管理,通过应用JCQ桩基远程监管系统,对每个单位工程桩基检测进行登记,实行桩基监测数据实时传送,杜绝桩基检测弄虚作假现象。
8、完成省政府对市政府的建设工程质量考核工作,主动对接省厅及市直相关考核部门,积极按照上级考核要求查漏补缺,争取获得好成绩。
9、全面有序推进工程质量保险制度。
第二部分 2025年单位预算表
表1 |
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宿州市建设工程质量监督站2025年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
239.09 |
239.09 |
0.00 |
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(一)一般公共预算拨款 |
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(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(二)外交支出 |
0.00 |
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二、本年收入 |
239.09 |
(三)国防支出 |
0.00 |
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(一)一般公共预算拨款 |
239.09 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
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经常收入拨款 |
239.09 |
(五)教育支出 |
0.00 |
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国库管理非税收入 |
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(六)科学技术支出 |
0.00 |
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一般公共预算清算收入 |
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(七)文化旅游体育与传媒支出 |
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一般公共预算基数供给 |
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(八)社会保障和就业支出 |
28.40 |
28.40 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(九)社会保险基金支出 |
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(十)卫生健康支出 |
5.33 |
5.33 |
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(十一)节能环保支出 |
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(十二)城乡社区支出 |
183.19 |
183.19 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十八)援助其他地区支出 |
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(十九)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十)住房保障支出 |
22.17 |
22.17 |
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(二十一)粮油物资储备支出 |
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(二十二)国有资本经营收入安排支出 |
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(二十三)灾害防治及应急管理 |
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(二十四)预备费 |
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(二十五)其他支出 |
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(二十六)转移性支出 |
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(二十七)债务还本支出 |
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(二十八)债务付息支出 |
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(二十九)债务发行费用支出 |
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(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
239.09 |
支出总计 |
239.09 |
239.09 |
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注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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表2 |
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宿州市建设工程质量监督站2025年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
239.09 |
214.09 |
25.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
28.40 |
28.40 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.40 |
28.40 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.93 |
18.93 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.47 |
9.47 |
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210 |
卫生健康支出 |
5.33 |
5.33 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
183.19 |
158.19 |
25.00 |
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21206 |
建设市场管理与监督 |
183.19 |
158.19 |
25.00 |
|||||||||||||||||||||||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
183.19 |
158.19 |
25.00 |
|||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
22.16 |
22.16 |
|
|||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
22.16 |
22.16 |
|
|||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
16.19 |
16.19 |
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2210202 |
提租补贴 |
5.98 |
5.98 |
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表3 |
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宿州市建设工程质量监督站2025年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位:万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
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合计 |
214.09 |
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301 |
工资福利支出 |
172.31 |
|||||
30101 |
基本工资 |
56.41 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
3.47 |
|||||
30103 |
奖金 |
35.03 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
17.06 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
9.83 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.93 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
9.47 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.33 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
16.19 |
|||||
302 |
商品和服务支出 |
2.87 |
|||||
30228 |
工会经费 |
0.67 |
|||||
30228 |
工会经费 |
1.00 |
|||||
30229 |
福利费 |
0.11 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.10 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.91 |
|||||
30302 |
退休费 |
0.58 |
|||||
30302 |
退休费 |
2.51 |
|||||
30302 |
退休费 |
35.82 |
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表4 |
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宿州市建设工程质量监督站2025年政府性基金预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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宿州市建设工程质量监督站没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
表5 |
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宿州市建设工程质量监督站2025年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
239.09 |
(一)一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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(二)外交支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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(三)国防支出 |
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其他财政专户管理资金 |
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(四)公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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(五)教育支出 |
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事业收入 |
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(六)科学技术支出 |
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经营收入 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
28.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
附属单位上缴收入 |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
|
(十)卫生健康支出 |
5.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
五、上级转移支付(提前下达公共预算) |
|
(十一)节能环保支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|
(十二)城乡社区支出 |
183.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(十四)交通运输支出 |
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|
(十五)资源勘探信息等支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
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|
|
(十七)金融支出 |
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|
|
(十八)援助其他地区支出 |
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|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
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(二十)住房保障支出 |
22.16 |
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|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
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(二十二)国有资本经营收入安排支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
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|
(二十三)灾害防治及应急管理 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(二十四)预备费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(二十六)转移性支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
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|
(二十七)债务还本支出 |
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|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
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|
(二十九)债务发行费用支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
总计 |
支 出 总 计 |
239.09 |
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注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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表6 |
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宿州市建设工程质量监督站2025年收入预算表 |
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单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金预算) |
单位资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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合计 |
|
239.09 |
239.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.40 |
28.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.40 |
28.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.93 |
18.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
183.19 |
183.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
21206 |
建设市场管理与监督 |
183.19 |
183.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
183.19 |
183.19 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
16.19 |
16.19 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
5.99 |
5.99 |
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表7 |
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宿州市建设工程质量监督站2025年支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
239.09 |
214.09 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.40 |
28.40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.40 |
28.40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.93 |
18.93 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.47 |
9.47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
5.33 |
5.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
183.19 |
158.19 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
21206 |
建设市场管理与监督 |
183.19 |
158.19 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
183.19 |
158.19 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
22.16 |
22.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
22.16 |
22.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
16.19 |
16.19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
5.98 |
5.98 |
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表8 |
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宿州市建设工程质量监督站2025年国有资本经营预算支出表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
宿州市建设工程质量监督站没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
宿州市建设工程质量监督站2025年项目支出表 |
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单位:万元 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
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老旧房屋质量安全隐患排查及建设工程质量监督管理费用 |
宿州市建设工程质量监督站 |
25 |
25 |
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表10 |
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宿州市建设工程质量监督站2025年政府采购支出表 |
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单位:万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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宿州市建设工程质量监督站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
表11 |
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宿州市建设工程质量监督站2025年政府购买服务支出表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
宿州市建设工程质量监督站没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分2025年单位预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支总表的说明
宿州市建设工程质量监督站2025年财政拨款收支预算239.09万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款239.09万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入239.09万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出28.40万元,占11.88%;卫生健康支出5.33万元,占2.23%;城乡社区支出183.19万元,占76.62%;住房保障支出22.17万元,占9.27%。
二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况
宿州市建设工程质量监督站2025年一般公共预算支出239.09万元,比2024年预算减少77.66万元,下降24.52%,主要原因是2024年有非税收入预算,2025年未安排。
(二)一般公共预算支出结构情况
社会保障和就业支出28.40万元,占11.88%;卫生健康支出5.33万元,占2.23%;城乡社区支出183.19万元,占76.62%;住房保障支出22.17万元,占9.27%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025年预算18.93万元,比2024年预算减少0.21万元,下降1.10%,下降原因主要是本单位退休1人。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算9.47万元,比2024年预算减少0.10万元,下降1.04%,下降原因主要是本单位退休1人。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算5.33万元,比2024年预算增加0.33万元,增长6.60%,增长原因主要是基数调整。
4.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2025年预算183.19万元,比2024年预算减少77.66万元,下降29.77%,下降原因主要是2024年有非税收入预算,2025年未安排。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算16.19万元,比2024年预算增加0.21万元,增长1.31%,增长原因主要是基数调整。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算5.33万元,比2024年预算减少0.23万元,下降3.70%,下降原因主要是政策调整。
三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市建设工程质量监督站2025 年一般公共预算基本支出214.09万元,其中,人员经费211.22万元,公用经费2.87万元。
1.人员经费211.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
2.公用经费2.87万元,主要包括:工会经费、福利费、其他商品服务支出。
四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
宿州市建设工程质量监督站2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,宿州市建设工程质量监督站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市建设工程质量监督站2025年收支总预算239.09万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
六、关于 2025年收入总表的说明
宿州市建设工程质量监督站2025年收入预算239.09万元,其中,本年收入239.09万元,上年结转结余0万元。
本年收入239.09万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%,比2024年预算减少77.66万元,下降24.52%,下降原因主要是2024年有非税收入预算,2025年未安排。
七、关于2025年支出总表的说明
宿州市建设工程质量监督站2025年支出预算239.09万元,比 2024年预算减少77.66万元,下降24.52%,下降原因主要是2024年有非税收入预算,2025年未安排。其中,基本支出214.09万元,占89.54%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出25.00万元,占10.46%,主要用于重点排查城镇老旧小区、自建房,强化日常管理,实施动态监管。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市建设工程质量监督站2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
宿州市建设工程质量监督站2025年预算共安排项目支出25.00万元,比2024年预算减少50.00万元,下降66.67%,下降原因主要是2024年有非税收入预算,2025年未安排。主要包括:本年财政拨款安排25.00万元(其中,一般公共预算拨款安排25.00万元)。
十、关于2025 年政府采购支出表的说明
宿州市建设工程质量监督站2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
宿州市建设工程质量监督站2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
“老旧房屋质量安全隐患排查及建设工程质量监督管理费用”项目
(1)项目概述:抓好本辖区房屋安全隐患排查整治工作,重点排查城镇老旧小区、自建房,强化日常管理,实施动态监管。
(2)立项依据:省住建厅《关于立即开展房屋安全隐患排查整治的紧急通知》
(3)实施主体:宿州市建设工程质量监督站
(4)起止时间:2025年1月1日至2025年12月31日
(5)项目内容:对全市前期自建房、老旧房屋质量安全隐患开展专项排查。市区检查组,每组10人,预计检查15天,每人每天补助300元,共计4.5万元;四个县检查组,每组10人,预计检查15天,每人每天350元,共21万元。全年共计25.5万元。
(6)年度预算安排:25万元
(7)绩效目标:按照省厅要求,认真抓好本辖区房屋安全隐患排查整治工作,重点排查城镇老旧小区、自建房,强化日常管理,实施动态监管。
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
老旧房屋质量安全隐患排查及建设工程质量监督管理费用 |
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主管部门 及代码 |
宿州市住房和城乡建设局-921 |
实施单位 |
宿州市建设工程质量监督站 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
25 |
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其中:财政拨款 |
25 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
按照省厅要求,认真抓好本辖区房屋安全隐患排查整治工作,重点排查城镇老旧小区、自建房,强化日常管理,实施动态监管。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:对本辖区老旧房屋安全隐患排查 |
10天 |
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质量指标 |
指标1:工程竣工验收合格率 |
95% |
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时效指标 |
指标1:根据省厅文件精神,立即开展隐患排查 |
常态化 |
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成本指标 |
指标1:项目总成本 |
25万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:消除质量隐患,减少因质量事故造成的返工经济损失。 |
消除质量隐患,有效减少因质量事故造成的返工经济损失 |
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社会效益指标 |
指标1:逐步提高全市工程质量水平 |
显著提高全市工程质量,维护公众利益 |
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生态效益指标 |
指标1:对区域生态环境的提升或影响程度 |
该指标不适用 |
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可持续影响指标 |
指标1:对提高全市工程质量水平的影响 |
逐步提高全市工程质量水平,消除质量安全隐患,减少质量投诉 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:居民对工程质量满意度 |
95% |
(二)机关运行经费
宿州市宿州市建设工程质量监督站2025年机关运行经费财政拨款预算0万元,与2024年预算持平。
(三)政府采购情况
宿州市宿州市建设工程质量监督站2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,宿州市宿州市建设工程质量监督站共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2025年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
2025年,宿州市宿州市建设工程质量监督站1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款25.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。