宿州市房屋征收管理服务中心2025年单位预算
宿州市房屋征收管理服务中心2025年单位预算
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.宿州市房屋征收管理服务中心2025年财政拨款收支总表
2.宿州市房屋征收管理服务中心2025年一般公共预算支出预算表
3.宿州市房屋征收管理服务中心2025年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市房屋征收管理服务中心2025年政府性基金预算支出表
5.宿州市房屋征收管理服务中心2025年收支预算总表
6.宿州市房屋征收管理服务中心2025年收入预算表
7.宿州市房屋征收管理服务中心2025年支出预算表
8.宿州市房屋征收管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表
9.宿州市房屋征收管理服务中心2025年项目支出表
10.宿州市房屋征收管理服务中心2025年政府采购支出表
11.宿州市房屋征收管理服务中心2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2025年收支预算总表的说明
6.关于 2025年收入预算表的说明
7.关于 2025年支出预算表的说明
8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2025年项目支出表的说明
10.关于 2025年政府采购支出表的说明
11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)指导督查市辖县区房屋征收工作,房屋征收信息收集工作报送;
(二)负责宿州市国有土地房屋征收纠纷的调解及信访维稳工作;
(三)负责市辖县区房屋征收工地扬尘污染督查工作;
(四)完成上级交办的其他工作任务。
二、单位预算构成
从预算单位构成看,宿州市房屋征收管理服务中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025 年度主要工作任务
(一)加强基层党建工作。充分认识新形势下做好党建工作的重要性,注重加强组织领导,坚持与业务工作同步推进,努力提升干部职工的整体素质,用党建引领房屋征收工作。。
(二)妥善处理信访案件。加大信访维稳工作力度,针对每一件信访积案、制定相应的解决办法,对拆迁历史遗留问题依法、依规妥善处理。
(三)加大扬尘污染防治。2025年我中心将继续对全市征收工地进行督查,加大对房屋拆除工地扬尘污染防治措施的监督管理,采取通报、限期整改等方法规范房屋拆除工地扬尘污染防治,确保各项防尘措施到位,力争大气环境污染得到有效防治。
第二部分 2025年单位预算表
表1 |
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宿州市房屋征收管理服务中心2025年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
78.63 |
78.63 |
0.00 |
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(一)一般公共预算拨款 |
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(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(二)外交支出 |
0.00 |
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二、本年收入 |
78.63 |
(三)国防支出 |
0.00 |
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(一)一般公共预算拨款 |
78.63 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
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经常收入拨款 |
78.63 |
(五)教育支出 |
0.00 |
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国库管理非税收入 |
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(六)科学技术支出 |
0.00 |
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一般公共预算清算收入 |
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(七)文化旅游体育与传媒支出 |
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一般公共预算基数供给 |
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(八)社会保障和就业支出 |
9.40 |
9.40 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(九)社会保险基金支出 |
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(十)卫生健康支出 |
1.78 |
1.78 |
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(十一)节能环保支出 |
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(十二)城乡社区支出 |
59.43 |
59.43 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十八)援助其他地区支出 |
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(十九)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十)住房保障支出 |
8.03 |
8.03 |
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(二十一)粮油物资储备支出 |
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(二十二)国有资本经营收入安排支出 |
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(二十三)灾害防治及应急管理 |
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(二十四)预备费 |
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(二十五)其他支出 |
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(二十六)转移性支出 |
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(二十七)债务还本支出 |
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(二十八)债务付息支出 |
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(二十九)债务发行费用支出 |
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(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
78.63 |
支出总计 |
78.63 |
78.63 |
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注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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表2 |
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宿州市房屋征收管理服务中心2025年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
78.63 |
78.63 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
9.40 |
9.40 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.40 |
9.40 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.27 |
6.27 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.13 |
3.13 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
1.78 |
1.78 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
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|||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
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|||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
59.43 |
59.43 |
|
|||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
59.43 |
59.43 |
|
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2120101 |
行政运行 |
3.05 |
3.05 |
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|||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
56.38 |
56.38 |
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|||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
8.03 |
8.03 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
8.03 |
8.03 |
|
|||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.49 |
5.49 |
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2210202 |
提租补贴 |
2.53 |
2.53 |
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表3 |
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宿州市房屋征收管理服务中心2025年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位:万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
||||||
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合计 |
78.63 |
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301 |
工资福利支出 |
57.34 |
|||||
30101 |
基本工资 |
17.68 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
1.30 |
|||||
30103 |
奖金 |
11.39 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
6.39 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
3.71 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.27 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
3.13 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.78 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.06 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
5.49 |
|||||
302 |
商品和服务支出 |
3.71 |
|||||
30201 |
办公费 |
1.00 |
|||||
30206 |
电费 |
0.30 |
|||||
30207 |
邮电费 |
0.60 |
|||||
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
|||||
30211 |
差旅费 |
0.40 |
|||||
30228 |
工会经费 |
0.56 |
|||||
30229 |
福利费 |
0.05 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.59 |
|||||
30302 |
退休费 |
0.39 |
|||||
30302 |
退休费 |
1.23 |
|||||
30302 |
退休费 |
15.97 |
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表4 |
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宿州市房屋征收管理服务中心2025年政府性基金预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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宿州市房屋征收管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
表5 |
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宿州市房屋征收管理服务中心2025年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
78.63 |
(一)一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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(二)外交支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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(三)国防支出 |
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其他财政专户管理资金 |
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(四)公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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(五)教育支出 |
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事业收入 |
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(六)科学技术支出 |
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经营收入 |
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(七)文化旅游体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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(八)社会保障和就业支出 |
9.40 |
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附属单位上缴收入 |
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(九)社会保险基金支出 |
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其他 |
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(十)卫生健康支出 |
1.78 |
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五、上级转移支付(提前下达公共预算) |
|
(十一)节能环保支出 |
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六、上级转移支付(提前下达政府性基金) |
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(十二)城乡社区支出 |
59.43 |
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|
|
(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十八)援助其他地区支出 |
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(十九)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十)住房保障支出 |
8.03 |
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(二十一)粮油物资储备支出 |
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(二十二)国有资本经营收入安排支出 |
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(二十三)灾害防治及应急管理 |
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|
(二十四)预备费 |
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|
(二十五)其他支出 |
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(二十六)转移性支出 |
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(二十七)债务还本支出 |
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(二十八)债务付息支出 |
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(二十九)债务发行费用支出 |
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(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
78.63 |
支 出 总 计 |
78.63 |
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注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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表6 |
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宿州市房屋征收管理服务中心2025年收入预算表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金预算) |
单位资金 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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合计 |
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78.63 |
78.63 |
|
|
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|
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|
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208 |
社会保障和就业支出 |
9.40 |
9.40 |
|
|
|
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.40 |
9.40 |
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
59.43 |
59.43 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
59.43 |
59.43 |
|
|
|
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|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
3.05 |
3.05 |
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||||||||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
56.38 |
56.38 |
|
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221 |
住房保障支出 |
8.03 |
8.03 |
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||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.03 |
8.03 |
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2210201 |
住房公积金 |
5.49 |
5.49 |
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2210202 |
提租补贴 |
2.53 |
2.53 |
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表7 |
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宿州市房屋征收管理服务中心2025年支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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78.63 |
78.63 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
9.40 |
9.40 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.40 |
9.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.27 |
6.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.13 |
3.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
59.43 |
59.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
59.43 |
59.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
3.05 |
3.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
56.38 |
56.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
8.03 |
8.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.03 |
8.03 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.49 |
5.49 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
2.53 |
2.53 |
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表8 |
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宿州市房屋征收管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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宿州市房屋征收管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
表9 |
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宿州市房屋征收管理服务中心2025年项目支出表 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
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宿州市房屋征收管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。
表10 |
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宿州市房屋征收管理服务中心2025年政府采购支出表 |
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单位:万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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宿州市房屋征收管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
表11 |
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宿州市房屋征收管理服务中心2025年政府购买服务支出表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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宿州市房屋征收管理服务中心没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分2025年单位预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支总表的说明
宿州市房屋征收管理服务中心2025年财政拨款收支预算78.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款78.63万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出9.40万元,占11.95%;卫生健康支出1.78 万元,占2.26%;城乡社区支出59.43万元,占75.58%;保障支出8.03万元,占10.21%。
二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况
宿州市房屋征收管理服务中心2025年一般公共预算支出78.63万元,比2024年预算减少36.4万元,下降31.64%,主要原因:一是新增退休人员。
(二)一般公共预算支出结构情况
社会保障和就业支出9.40万元,占11.95%;卫生健康支出1.78 万元,占2.26%;城乡社区支出59.43万元,占75.58%;保障支出8.03万元,占10.21%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算6.27万元,比2024年预算增加1.24万元,增长24.65%,增长原因主要是基数调整。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算3.13万元,比2024年预算增加0.61万元,增长24.21%,增长原因主要是基数调整。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算1.78万元,比2024年预算增加0.96万元,增长117.07%,增长原因主要是基数调整。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)归口管理的行政运行(项)2025年预算3.05万元,比2024年预算减少24.28万元,下降88.84%,下降原因主要是新增退休人员。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)归口管理的其他城乡社区管理事务支出(项)2025年预算56.38万元,比2024年预算减少15.85万元,下降21.94%,下降原因主要是新增退休人员。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算5.49万元,比2024年预算增加1.16万元,增长26.79%,增长原因主要是基数调整。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算2.53万元,比2024年预算增加0.47万元,增长22.82%,增长原因主要是新增退休人员。
三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市房屋征收管理服务中心2025 年一般公共预算基本支出78.63万元,其中,人员经费74.93万元,公用经费3.71万元。
1.人员经费74.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
2.公用经费3.71万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。
四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
宿州市房屋征收管理服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,宿州市房屋征收管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市房屋征收管理服务中心2025年收支总预算78.63万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
六、关于 2025年收入总表的说明
宿州市房屋征收管理服务中心2025年收入预算78.63万元,收入全部为一般公共预算拨款收入78.63万元,比 2024年预算减少36.4万元,下降31.64%,下降原因主要是新增退休人员。
七、关于2025年支出总表的说明
宿州市房屋征收管理服务中心2025年支出预算78.63万元,比 2024年预算减少36.4万元,下降31.64%,下降原因主要是新增退休人员。其中,基本支出78.63万元,占100.00%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市房屋征收管理服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
宿州市房屋征收管理服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2025 年政府采购支出表的说明
宿州市房屋征收管理服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
宿州市房屋征收管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
宿州市房屋征收管理服务中心2025年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2024年预算减少1.12万元,下降100%,下降主要原因是单位性质改变。
(二)政府采购情况
宿州市房屋征收管理服务中心2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,宿州市房屋征收管理服务中心共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2025年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2025年,宿州市房屋征收管理服务中心0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。